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員工墊付、報(bào)銷、項(xiàng)目(或子公司)備用金的區(qū)別及使用方法

發(fā)布時(shí)間:2014-12-12   點(diǎn)擊率:8018

       在使用《金石工程項(xiàng)目管理軟件》的時(shí)候,通常會(huì)遇到報(bào)銷怎么錄入的問題,下面為大家分四種情況講解一下:

一、員工墊付

1、情況描述:

       公司或項(xiàng)目上采購一些辦公用品,員工自己墊付購買,再回來報(bào)銷。

2、完整的流程解決方案:

      【其它費(fèi)用單】->審核(可多級(jí)審核)->【付款申請單】->審核(可多級(jí)審核)->【付款單】。

3、   注意事項(xiàng):

       (1)以上綠色部分的流程公司可根據(jù)自己的情況進(jìn)行簡化或省略。        

       (2)如果有多級(jí)審核的情況,盡量開啟【其它費(fèi)用單】的多級(jí)審核,讓第一環(huán)節(jié)就進(jìn)入多級(jí)審核狀態(tài),在【其它費(fèi)用單審】核完成后,讓最后一個(gè)審核人抄送給出納,再由出納做【付款申請單】自己審核后再做【付款單】。

說明:如果把多級(jí)審核放到【付款申請單】環(huán)節(jié)上,一但有人審核不通過,需要:打回付款申請單審核->沖銷付款申請單->再反審核【其它費(fèi)用單】,這樣才能再修改【其它費(fèi)用單】。這樣導(dǎo)致反向操作很多,待來很多麻煩,所以要把多級(jí)審核環(huán)節(jié)放到前面的【其它費(fèi)用單】上進(jìn)行。

       (3)如果您是標(biāo)準(zhǔn)版用戶,沒有多級(jí)審核的功能、或者您是集團(tuán)版用戶不想在軟件中使用多級(jí)審核來完成整個(gè)流程,可以:【其它費(fèi)用單】->自行審核->打印->拿出打印結(jié)果和相關(guān)的憑證找相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)簽定確認(rèn)->【付款單】。

       (4)有發(fā)票或收據(jù)可以做【發(fā)票單】(在【財(cái)務(wù)管理】->【發(fā)票管理】中),如果還有其它的憑證,可以以附件的形式掛到【其它費(fèi)用單】中。

       (5)因?yàn)殄X是直接給的員工,所以在做【付款申請單】或【付款單】時(shí),注意“收款人明細(xì)”中寫名收款為墊付的員工。往來單位要寫明真實(shí)單位,如果是不具名的單位,可以提前在基礎(chǔ)信息的【往來單位維護(hù)】中添加一個(gè)名稱為“零星”的單位,統(tǒng)一處理類似費(fèi)用的支出。如下圖:

 

 

       下面是最終的資金流水,看摘要我們可以得知:向[零星]單位付款,收款人是張三,如下圖:

 

 

、員工先借款后報(bào)銷

1、適用于以下情況:

       (1)公司的采購員給項(xiàng)目上采購材料, 該采購員平時(shí)身上都留有一定的備用金,公司需要給

做定期支配。買完材料再回公司掛賬報(bào)銷。

       (2)公司辦公人員需要出差等提前來公司借支錢,再回公司報(bào)銷。

2、流程解決方案(分三步):

       (1)借款:【員工請款單】->審核(可多級(jí)審核)->【員工借款單】。

       (2)報(bào)銷:【材料采購單】或【其它費(fèi)用單】->審核(可多級(jí)審核)->【付款申請單】->審核(可多級(jí)審核)->【付款單】。

       (3)還款:【員工還款單】。

3、注意事項(xiàng):

       (1)以上綠色部分的流程公司可根據(jù)自己的情況進(jìn)行簡化或省略。        

       (2)本情況和(一、員工墊付)情況比較中多了前期借款步驟、后期還款步驟。中間的報(bào)銷環(huán)節(jié)基本一樣,區(qū)別在【付款申請單】和【付款單】中要選中“沖抵員工借款”選項(xiàng),報(bào)銷類別選擇“個(gè)人借款”,不需要填寫“收款人明細(xì)欄目”如下圖:

 

 

 

項(xiàng)目上(或子公司)需要有備用金進(jìn)行日常周轉(zhuǎn),公司定期給予支付(適用于項(xiàng)目上或子公司有單獨(dú)的財(cái)務(wù)或者出納人員)。

1、情況描述:

項(xiàng)目上或子公司有單獨(dú)的財(cái)務(wù)人員,有可自行支配的銀行賬號(hào),公司定期給該賬號(hào)支付資金作為該項(xiàng)目或子公司的備用金。

2、解決流程方案:(只能在網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)版下解決)

       (1)首先讓超級(jí)用戶進(jìn)入【系統(tǒng)維護(hù)】-【系統(tǒng)全局設(shè)置】,打開以下開關(guān):

 

 

       (2)讓超級(jí)用戶或總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理在期初使用軟件時(shí),在軟件的主菜單中【財(cái)務(wù)】->【銀行管理】->【銀行賬戶信息登記】中建立總公司賬戶和項(xiàng)目部(或子公司)賬戶,其中總公司銀行賬戶的授權(quán)使用人要設(shè)置為總公司的相關(guān)財(cái)務(wù)人員和總經(jīng)理,項(xiàng)目部(或子公司)賬戶的授權(quán)使用人要設(shè)置為總公司和該項(xiàng)目部(或子公司)的相關(guān)財(cái)務(wù)人員和經(jīng)理,這樣總公司人員不但能查詢總公司的銀行資金流水還能監(jiān)控到各項(xiàng)目部的流水,項(xiàng)目部(或子公司)只能查看自己的資金流水。如下圖:

張飛為總公司財(cái)務(wù)能看到各分公司的賬號(hào),陳勝,吳廣只能看到各自己的賬號(hào)。

 

 

       (3)平時(shí)項(xiàng)目部(或子公司)自行花的錢做【付款單】,支付賬戶只能選擇自己的賬戶。無權(quán)選擇其它賬戶。

       (4)公司給項(xiàng)目部(或子公司)撥款做【銀行調(diào)撥單】,其中調(diào)出銀行為總公司的銀行賬號(hào),調(diào)入銀行為項(xiàng)目部(或子公司)的銀行賬號(hào),如下圖:

 

 

 

、員工請款為”項(xiàng)目備用金”,該“備用金”只能應(yīng)用于對應(yīng)的請款項(xiàng)目

情況描述

1、項(xiàng)目經(jīng)理提前向總公司申請項(xiàng)目備用金,作為項(xiàng)目平時(shí)的日常開支,再定期回公司財(cái)務(wù)報(bào)銷,公司財(cái)務(wù)只有等到項(xiàng)目經(jīng)理來報(bào)賬時(shí)才能看到備用金的開銷去向。

2、解決流程方案:

       (1)本解決方案基本上和情況二類似,區(qū)別在于員工請款單、員工借款單的[借款類別]要為“項(xiàng)目備用金”,如下圖:

 

       (2)對應(yīng)的報(bào)銷時(shí)做的【付款申請單】、【付款單】中,[報(bào)銷類別]選擇“項(xiàng)目備用金”,如下圖:
 
 

支付完成之后可在“員工借款統(tǒng)計(jì)”-“項(xiàng)目備用金統(tǒng)計(jì)”查看到對應(yīng)的項(xiàng)目備用金及報(bào)銷金額的匯總。

 

 

總結(jié):

第二種情況中員工借款后報(bào)銷操作流程與第一種情況的員工墊付后報(bào)銷基本一致,區(qū)別在于“借款后報(bào)銷”進(jìn)行付款的時(shí)候無需添加“收款人明細(xì)”欄目。

第三種情況適用于財(cái)務(wù)或者子公司有獨(dú)立的財(cái)務(wù)或者出納人員,總公司給項(xiàng)目或者子公司調(diào)款之后可實(shí)時(shí)看到款項(xiàng)的調(diào)撥情況。

第四種情況適用于項(xiàng)目無獨(dú)立的財(cái)務(wù)或出納人員,需要員工申請項(xiàng)目備用金。資金的使用情況是在對應(yīng)的資金支出完成報(bào)賬的時(shí)候可查看到。操作與第二種情況基本一致,區(qū)別在于“員工請款借款時(shí)”借款類型選擇“項(xiàng)目備用金”,報(bào)銷時(shí)報(bào)銷類別選擇“項(xiàng)目備用金”。情況二是以人名借款,報(bào)銷時(shí)報(bào)哪個(gè)項(xiàng)目的都不限制。情況四是以人名、項(xiàng)目兩個(gè)條件借款,而且在報(bào)銷時(shí)也要按借款時(shí)的條件報(bào)銷,項(xiàng)目??顚S?,不能再去報(bào)銷別人或別的項(xiàng)目。

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